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    市工業和信息化局
    當前位置: 首頁 >  市工業和信息化局 > 信息公開 > 政府信息公開目錄
    信息索引號 01404053X/2022-00432 生成日期 2022-02-14 公開日期 2022-02-14
    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 工信局
    公開形式 網站 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,財務,銀行,貨幣
    效力狀況 有效 文件下載
    內容概述 2022 年度江陰市行業管理中心單位預算公開
    2022 年度 江陰市行業管理中心 單位預算公開

    2022 年度
    江陰市行業管理中心
    單位預算公開
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 1 -


    第一部分 單位概況
    一、主要職能
    二、單位機構設置及預算單位構成情況
    三、2022 年度單位主要工作任務及目標
    第二部分 2022 年度單位預算表
    一、收支總表
    二、收入總表
    三、支出總表
    四、財政撥款收支總表
    五、財政撥款支出表(功能科目)
    六、財政撥款基本支出表(經濟科目)
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
    十、政府性基金預算支出表
    十一、國有資本經營預算支出預算表
    十二、一般公共預算機關運行經費支出表
    十三、政府采購支出表
    第三部分 2022 年度單位預算情況說明
    第四部分 名詞解釋
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 2 -
    第一部分 單位概況
    一、主要職能
    根據國家產業政策和產業導向,協助主管部門組織制定行業
    發展規劃,提出行業發展的方向和重點并推進實施。分行業收集
    整理(紡織、服裝、機械制造業、冶金、電子、化工、醫藥生物
    和新能源產業等)各行業的調整整合、發展規劃材料,定期做好
    各行業的經濟運行分析及行業發展重大問題的調研,分析制約經
    濟發展的矛盾、難點和瓶頸,為促進經濟發展提供參考。指導和
    幫助企業做好新品開發、創名牌、馳名商標、制訂標準專利、科
    技創新等工作。配合主管部門做好小化工、小冶煉等五小企業的
    整治,淘汰落后產能及安全生產等行業管理工作。
    二、單位機構設置及預算單位構成情況
    1.根據單位職責分工,本單位無內設機構。本單位無下屬單
    位。
    三、2022 年度單位主要工作任務及目標
    1、繼續貫徹服務基層企業。服務企業是貫穿行管中心全年的
    中心工作,采用主動服務、隨叫隨到等服務模式,摸清行業的共
    性問題,積極呼吁,對上爭取。
    2、繼續拓展交流取長補短。組織企業參加各級展覽會,提高
    企業知名度。
    3、繼續做好江陰史志辦布置的行業年鑒編制工作。全面收集
    2021 年度紡織行業、機電冶金行業、化工輕工行業、醫藥行業等
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 3 -
    信息內容。
    4、做好中紡聯 2022 年產業集群復評工作,中小微企業的資
    金申報等工作。
    5、完成局交辦的其他各項工作。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 4 -
    第二部分
    2022 年度
    江陰市行業管理中心
    單位預算表
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 5 -
    公開 01 表
    收支總表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    收入
    支出
    項目
    預算數
    項目
    預算數
    一、一般公共預算撥款收入
    388.37
    一、一般公共服務支出
    192.24
    二、政府性基金預算撥款收入
    二、外交支出
    三、國有資本經營預算撥款收入
    三、國防支出
    四、財政專戶管理資金收入
    四、公共安全支出
    五、事業收入
    五、教育支出
    六、事業單位經營收入
    六、科學技術支出
    七、上級補助收入
    七、文化旅游體育與傳媒支出
    八、附屬單位上繳收入
    八、社會保障和就業支出
    27.35
    九、其他收入
    九、社會保險基金支出
    十、衛生健康支出
    十一、節能環保支出
    十二、城鄉社區支出
    十三、農林水支出
    十四、交通運輸支出
    十五、資源勘探工業信息等支出
    十六、商業服務業等支出
    十七、金融支出
    十八、援助其他地區支出
    十九、自然資源海洋氣象等支出
    二十、住房保障支出
    168.78
    二十一、糧油物資儲備支出
    二十二、國有資本經營預算支出
    二十三、災害防治及應急管理支出
    二十四、預備費
    二十五、其他支出
    二十六、轉移性支出
    二十七、債務還本支出
    二十八、債務付息支出
    二十九、債務發行費用支出
    本年收入合計
    388.37
    本年支出合計
    388.37
    上年結轉結余
    年終結轉結余
    收入總計
    388.37
    支出總計
    388.37
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 6 -
    公開 02 表
    收入總表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    本年收入
    上年結轉結余
    單位代碼
    單位名稱
    合計
    小計
    一般公共
    預算
    政府性基
    金預算
    國有資
    本經營
    預算
    財政專戶
    管理資金
    事業
    收入
    事業單
    位經營
    收入
    上級補助
    收入
    附屬單位
    上繳收入
    其他
    收入
    小計
    一般公共
    預算
    政府性
    基金預

    國有資本
    經營預算
    財政專
    戶管理
    資金
    單位
    資金
    合計
    388.37
    388.37
    388.37
    304007
    江陰市行業管理中心
    388.37
    388.37
    388.37
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 7 -
    公開 03 表
    支出總表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    基本支出
    項目支出
    事業單位
    經營支出
    上繳上級支出
    對附屬單位補
    助支出
    合計
    388.37
    381.97
    6.40
    201
    一般公共服務支出
    192.24
    185.84
    6.40
    20113
    商貿事務
    192.24
    185.84
    6.40
    2011350
    事業運行
    185.84
    185.84
    2011399
    其他商貿事務支出
    6.40
    6.40
    208
    社會保障和就業支出
    27.35
    27.35
    20805
    行政事業單位養老支出
    20.81
    20.81
    2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費
    支出
    13.87
    13.87
    2080506
    機關事業單位職業年金繳費支出
    6.94
    6.94
    20899
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    2089999
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    221
    住房保障支出
    168.78
    168.78
    22102
    住房改革支出
    168.78
    168.78
    2210201
    住房公積金
    16.78
    16.78
    2210202
    提租補貼
    152.00
    152.00
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 8 -
    公開 04 表
    財政撥款收支總表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    收入
    支出
    項目
    預算數
    項目
    預算數
    一、本年收入
    388.37 一、本年支出
    388.37
    (一)一般公共預算撥款
    388.37 (一)一般公共服務支出
    192.24
    (二)政府性基金預算撥款
    (二)外交支出
    (三)國有資本經營預算撥款
    (三)國防支出
    二、上年結轉
    (四)公共安全支出
    (一)一般公共預算撥款
    (五)教育支出
    (二)政府性基金預算撥款
    (六)科學技術支出
    (三)國有資本經營預算撥款
    (七)文化旅游體育與傳媒支出
    (八)社會保障和就業支出
    27.35
    (九)社會保險基金支出
    (十)衛生健康支出
    (十一)節能環保支出
    (十二)城鄉社區支出
    (十三)農林水支出
    (十四)交通運輸支出
    (十五)資源勘探工業信息等支出
    (十六)商業服務業等支出
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 9 -
    (十七)金融支出
    (十八)援助其他地區支出
    (十九)自然資源海洋氣象等支出
    (二十)住房保障支出
    168.78
    (二十一)糧油物資儲備支出
    (二十二)國有資本經營預算支出
    (二十三)災害防治及應急管理支出
    (二十四)預備費
    (二十五)其他支出
    (二十六)轉移性支出
    (二十七)債務還本支出
    (二十八)債務付息支出
    (二十九)債務發行費用支出
    二、年終結轉結余
    收入總計
    388.37
    支出總計
    388.37
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 10 -
    公開 05 表
    財政撥款支出表(功能科目)
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    基本支出
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    小計
    人員經費
    公用經費
    項目支出
    合計
    388.37
    381.97
    361.57
    20.40
    6.40
    201
    一般公共服務支出
    192.24
    185.84
    165.44
    20.40
    6.40
    20113
    商貿事務
    192.24
    185.84
    165.44
    20.40
    6.40
    2011350
    事業運行
    185.84
    185.84
    165.44
    20.40
    2011399
    其他商貿事務支出
    6.40
    6.40
    208
    社會保障和就業支出
    27.35
    27.35
    27.35
    20805
    行政事業單位養老支出
    20.81
    20.81
    20.81
    2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費支出
    13.87
    13.87
    13.87
    2080506
    機關事業單位職業年金繳費支出
    6.94
    6.94
    6.94
    20899
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    6.54
    2089999
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    6.54
    221
    住房保障支出
    168.78
    168.78
    168.78
    22102
    住房改革支出
    168.78
    168.78
    168.78
    2210201
    住房公積金
    16.78
    16.78
    16.78
    2210202
    提租補貼
    152.00
    152.00
    152.00
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 11 -
    公開 06 表
    財政撥款基本支出表(經濟科目)
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目
    本年財政撥款基本支出
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    人員經費
    公用經費
    合計
    381.97
    361.57
    20.40
    301
    工資福利支出
    240.53
    240.53
    30101
    基本工資
    35.45
    35.45
    30102
    津貼補貼
    40.01
    40.01
    30103
    獎金
    60.00
    60.00
    30106
    伙食補助費
    2.78
    2.78
    30107
    績效工資
    51.24
    51.24
    30108
    機關事業單位基本養老保險繳費
    13.87
    13.87
    30109
    職業年金繳費
    6.94
    6.94
    30110
    職工基本醫療保險繳費
    5.64
    5.64
    30112
    其他社會保障繳費
    0.90
    0.90
    30113
    住房公積金
    16.78
    16.78
    30114
    醫療費
    0.72
    0.72
    30199
    其他工資福利支出
    6.20
    6.20
    302
    商品和服務支出
    20.40
    20.40
    30201
    辦公費
    2.18
    2.18
    30202
    印刷費
    0.50
    0.50
    30211
    差旅費
    3.00
    3.00
    30215
    會議費
    0.30
    0.30
    30216
    培訓費
    0.20
    0.20
    30217
    公務接待費
    1.50
    1.50
    30228
    工會經費
    1.32
    1.32
    30239
    其他交通費用
    1.80
    1.80
    30299
    其他商品和服務支出
    9.60
    9.60
    303
    對個人和家庭的補助
    121.04
    121.04
    30302
    退休費
    121.04
    121.04
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 12 -
    公開 07 表
    一般公共預算支出表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    基本支出
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    小計
    人員經費
    公用經費
    項目支出
    合計
    388.37
    381.97
    361.57
    20.40
    6.40
    201
    一般公共服務支出
    192.24
    185.84
    165.44
    20.40
    6.40
    20113
    商貿事務
    192.24
    185.84
    165.44
    20.40
    6.40
    2011350
    事業運行
    185.84
    185.84
    165.44
    20.40
    2011399
    其他商貿事務支出
    6.40
    6.40
    208
    社會保障和就業支出
    27.35
    27.35
    27.35
    20805
    行政事業單位養老支出
    20.81
    20.81
    20.81
    2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費支出
    13.87
    13.87
    13.87
    2080506
    機關事業單位職業年金繳費支出
    6.94
    6.94
    6.94
    20899
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    6.54
    2089999
    其他社會保障和就業支出
    6.54
    6.54
    6.54
    221
    住房保障支出
    168.78
    168.78
    168.78
    22102
    住房改革支出
    168.78
    168.78
    168.78
    2210201
    住房公積金
    16.78
    16.78
    16.78
    2210202
    提租補貼
    152.00
    152.00
    152.00
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 13 -
    公開 08 表
    一般公共預算基本支出表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目
    本年一般公共預算基本支出
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    人員經費
    公用經費
    合計
    381.97
    361.57
    20.40
    301
    工資福利支出
    240.53
    240.53
    30101
    基本工資
    35.45
    35.45
    30102
    津貼補貼
    40.01
    40.01
    30103
    獎金
    60.00
    60.00
    30106
    伙食補助費
    2.78
    2.78
    30107
    績效工資
    51.24
    51.24
    30108
    機關事業單位基本養老保險繳費
    13.87
    13.87
    30109
    職業年金繳費
    6.94
    6.94
    30110
    職工基本醫療保險繳費
    5.64
    5.64
    30112
    其他社會保障繳費
    0.90
    0.90
    30113
    住房公積金
    16.78
    16.78
    30114
    醫療費
    0.72
    0.72
    30199
    其他工資福利支出
    6.20
    6.20
    302
    商品和服務支出
    20.40
    20.40
    30201
    辦公費
    2.18
    2.18
    30202
    印刷費
    0.50
    0.50
    30211
    差旅費
    3.00
    3.00
    30215
    會議費
    0.30
    0.30
    30216
    培訓費
    0.20
    0.20
    30217
    公務接待費
    1.50
    1.50
    30228
    工會經費
    1.32
    1.32
    30239
    其他交通費用
    1.80
    1.80
    30299
    其他商品和服務支出
    9.60
    9.60
    303
    對個人和家庭的補助
    121.04
    121.04
    30302
    退休費
    121.04
    121.04
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 14 -
    公開 09 表
    一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    公務用車購置及運行維護費
    “三公”經費合計
    因公出國(境)費
    小計
    公務用車購置費 公務用車運行維
    護費
    公務接待費
    會議費
    培訓費
    1.50
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1.50
    0.30
    0.20
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 15 -
    公開 10 表
    政府性基金預算支出表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    本年政府性基金預算支出
    科目編碼
    科目名稱
    合計
    基本支出
    項目支出
    合計
    注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 16 -
    公開 11 表
    國有資本經營預算支出預算表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    項 目
    功能分類
    科目編碼
    科目名稱
    本年支出合計
    基本支出
    項目支出
    欄次
    1
    2
    3
    合計
    注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 17 -
    公開 12 表
    一般公共預算機關運行經費支出預算表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    科目編碼
    科目名稱
    機關運行經費支出
    合計
    注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
    排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
    費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
    物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
    2.本單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數據。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 18 -
    公開 13 表
    政府采購支出表
    單位:江陰市行業管理中心
    單位:萬元
    資金來源
    采購品目大類
    專項名稱
    經濟科目
    采購品目名稱
    采購組織形式
    一般公共預
    算資金
    政府性基

    其他資金 上年結轉和
    結余資金
    總計
    合計
    注:本單位無政府采購支出,故本表無數據。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 19 -
    第三部分 2022 年度單位預算情況說明
    一、收支預算總體情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度收入、支出預算總計 388.37 萬
    元,與上年相比收、支預算總計各增加 53.7 萬元,增長 16.05%。
    其中:
    (一)收入預算總計 388.37 萬元。包括:
    1.本年收入合計 388.37 萬元。
    (1)一般公共預算撥款收入 388.37 萬元,與上年相比增加
    53.7 萬元,增長 16.05%。主要原因是 1、由于公積金和提租補貼
    基數口徑發生變化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工
    單位公積金支出增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,
    劃轉人員生活費社會保障公積金等費用的支出增加。4、老干部專
    項及體檢等費用增加。
    (2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (3)國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相
    同。
    (4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (5)事業收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (6)事業單位經營收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (7)上級補助收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (9)其他收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 20 -
    2.上年結轉結余為 0 萬元。與上年預算數相同。
    (二)支出預算總計 388.37 萬元。包括:
    1.本年支出合計 388.37 萬元。
    (1)一般公共服務支出(類)支出 192.24 萬元,主要用于工
    資福利的支出及機構合并后劃轉人員的費用。與上年相比減少
    4.71 萬元,減少 2.39%。主要原因是壓縮了商品和服務等費用的支
    出。
    (2)社會保障和就業支出(類)支出 27.35 萬元,主要用于
    在職職工單位部分的基本養老金、職業年金和基本醫療保險等。與
    上年相比增加 0.16 萬元,增長 0.59%。主要原因是養老金職業年
    金基數調整后單位部分的支出增加。
    (3)住房保障支出(類)支出 168.78 萬元,主要用于在職職
    工單位部分的公積金、在職職工的住房補貼以及退休職工的住房補
    貼。與上年相比增加 58.25 萬元,增長 52.7%。主要原因是住房補
    貼的基數口徑調整,導致住房保障支出的增加。
    2.年終結轉結余為 0 萬元。
    二、收入預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年收入預算合計 388.37 萬元,包括
    本年收入 388.37 萬元,上年結轉結余 0 萬元。
    其中:
    本年一般公共預算收入 388.37 萬元,占 100%;
    本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
    本年國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 21 -
    本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
    本年事業收入 0 萬元,占 0%;
    本年事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;
    本年上級補助收入 0 萬元,占 0%;
    本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;
    本年其他收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占 0%。
    三、支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年支出預算合計 388.37 萬元,其
    中:
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 22 -
    基本支出 381.97 萬元,占 98.35%;
    項目支出 6.4 萬元,占 1.65%;
    事業單位經營支出 0 萬元,占 0%;
    上繳上級支出 0 萬元,占 0%;
    對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。
    四、財政撥款收支預算總體情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度財政撥款收、支總預算 388.37
    萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 53.7 萬元,增長
    16.05%。主要原因是 1、由于公積金和提租補貼基數口徑發生變
    化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工單位公積金支出
    增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉人員生活費
    社會保障公積金等費用的支出增加。4、老干部專項及體檢等費用
    的增加。
    五、財政撥款支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 23 -
    江陰市行業管理中心 2022 年財政撥款預算支出 388.37 萬元,
    占本年支出合計的 100%。與上年相比,財政撥款支出增加 53.7 萬
    元,增長 16.05%。主要原因是 1、由于公積金和逐月住房補貼基數
    口徑發生變化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工單位
    公積金支出增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉
    人員生活費社會保障等費用的支出增加。4、老干部專項及體檢等
    費用的增加。
    其中:
    (一)一般公共服務支出(類)
    1.商貿事務(款)事業運行(項)支出 185.84 萬元,與上年
    相比減少 11.11 萬元,減少 5.64%。主要原因是壓縮了商品和服務
    等費用的支出。
    2.商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)支出 6.4 萬元,與
    上年相比增加 6.4 萬元(去年預算數為 0 萬元,無法計算增減比
    率)。主要原因是由于機構合并,劃轉人員的生活費及社會保障公
    積金等支出。
    (二)社會保障和就業支出(類)
    1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳
    費支出(項)支出 13.87 萬元,與上年相比增加 0.07 萬元,增長
    0.51%。主要原因是養老金計提基數口徑調整。
    2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支
    出(項)支出 6.94 萬元,與上年相比增加 0.04 萬元,增長
    0.58%。主要原因是職業年金計提基數口徑調整。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 24 -
    3.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出
    (項)支出 6.54 萬元,與上年相比增加 0.05 萬元,增長 0.77%。
    主要原因是其他社會保障計提基數調整。
    (三)住房保障支出(類)
    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 16.78 萬元,與
    上年相比增加 3.62 萬元,增長 27.51%。主要原因是公積金計提基
    數調整,單位部分支出相應增加。
    2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 152 萬元,與上年
    相比增加 54.63 萬元,增長 56.11%。主要原因是提租補貼基數口
    徑調整,導致在職和退休職工提租補貼支出增加。
    六、財政撥款基本支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度財政撥款基本支出預算 381.97
    萬元,其中:
    (一)人員經費 361.57 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
    貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
    費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
    住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。
    (二)公用經費 20.4 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
    旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
    其他商品和服務支出。
    七、一般公共預算支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年一般公共預算財政撥款支出預算
    388.37 萬元,與上年相比增加 53.7 萬元,增長 16.05%。主要原因
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 25 -
    是 1、由于公積金和逐月住房補貼基數口徑發生變化,在職和退休
    人員提租補貼支出增加,在職職工單位公積金支出增加。2、薪級
    工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉人員生活費社會保障等費
    用的支出增加。4、老干部專項及體檢等費用的增加。
    八、一般公共預算基本支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度一般公共預算財政撥款基本支
    出預算 381.97 萬元,其中:
    (一)人員經費 361.57 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
    貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
    費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
    住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。
    (二)公用經費 20.4 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
    旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
    其他商品和服務支出。
    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算
    情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的“三
    公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”
    經費的 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,占“三公”
    經費的 0%;公務接待費支出 1.5 萬元,占“三公”經費的 100%。
    具體情況如下:
    1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
    2.公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中:
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 26 -
    (1)公務用車購置預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
    (2)公務用車運行維護費預算支出 0 萬元,與上年預算數相
    同。
    3.公務接待費預算支出 1.5 萬元,比上年預算增加 0.6 萬
    元,主要原因是預計接待上級調研檢查等工作增加。
    江陰市行業管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的會議
    費預算支出 0.3 萬元,比上年預算減少 0.5 萬元,主要原因是壓縮
    經費開支。
    江陰市行業管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的培訓
    費預算支出 0.2 萬元,比上年預算減少 1 萬元,主要原因是壓縮經
    費開支。
    十、政府性基金預算支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬
    元。與上年預算數相同。
    十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
    江陰市行業管理中心 2022 年國有資本經營預算支出 0 萬元。
    與上年預算數相同。
    十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
    2022 年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元。
    與上年預算數相同。
    十三、政府采購支出預算情況說明
    2022 年度政府采購支出預算總額 0 萬元,其中:擬采購貨物
    支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 27 -
    十四、國有資產占用情況說明
    本單位共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛、執法執勤用
    車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0 輛、其他用車 0 輛
    等。單價 50 萬元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價 100 萬
    元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
    十五、預算績效目標設置情況說明
    2022 年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及四本預
    算資金 388.37 萬元;本單位共 1 個項目納入績效目標管理,涉及
    四本預算資金合計 6.4 萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額
    的比例為 100%。
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,
    包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預
    算撥款。
    二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高
    中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短
    訓班培訓費等教育收費。
    三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的
    收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單
    位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投
    資收益等)。
    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發
    生的人員支出和公用支出。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 28 -
    五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事
    業發展目標所發生的支出。
    六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的
    因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
    其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅
    費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維
    護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、
    保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支
    的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事
    業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支
    出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
    常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公
    用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他
    費用等。
    八、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):反
    映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理
    的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
    九、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出
    (項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
    十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機
    關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施
    養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
    江陰市行業管理中心 2022 年度單位預算公開
    - 29 -
    十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)
    機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養
    老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
    十二、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)
    其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社
    會保障和就業方面的支出。
    十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金
    (項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定
    的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):
    反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人
    員)發放的租金補貼。

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