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    市工業和信息化局
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    信息索引號 01404053X/2022-02305 生成日期 2022-09-23 公開日期 2022-09-23
    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 工信局
    公開形式 網站 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 決算,財務,銀行,貨幣
    效力狀況 有效 文件下載
    內容概述 2021年度江陰市工業和信息化局部門決算公開
    2021年度江陰市工業和信息化局部門決算公開

    2021年度江陰市工業和信息化局部門決算公開
     
    目 錄
    第一部分 部門概況
    一、主要職能 二、部門機構設置及決算單位構成情況 三、2021 年度主要工作完成情況
    第二部分 2021 年度部門決算表
    一、收入支出決算總表 二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目) 七、一般公共預算支出決算表(功能科目) 八、一般公共預算基本支出決算表(經濟科目) 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表 十、政府性基金預算支出決算表 十一、國有資本經營預算支出決算表 十二、一般公共預算機關運行經費支出決算表 十三、政府采購支出決算表
    第三部分 2021 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
     
    第一部分 部門概況
    一、主要職能
    (一)貫徹執行黨中央、國務院有關工業和信息化工作、金 融監管工作、大數據戰略的方針政策、法律法規以及省委、省政 府,無錫市委、市政府和江陰市委、市政府決策部署,研究擬訂 相關工作的政策措施并督促實施。 (二)推進全市工業和信息化高質量發展。根據全市經濟社 會發展總體規劃,制定實施工業和信息化高質量發展的政策、發 展規劃,提出優化產業布局、調整產業結構、推動產業轉型升級 的政策建議,推進信息化與工業化深度融合。按分工承擔供給側 結構性改革任務。 (三)推進制造強市建設。貫徹實施產業強市主導戰略和新 型工業化發展戰略,統籌推進制造強市建設重大工程,培育先進 制造業集群,建設具有國際競爭力的先進制造業基地。 (四)負責全市工業和信息化運行監測協調。制訂并實施工 業、信息化運行調控目標、政策措施,開展企業信息采集、行業 統計分析和產業發展報告等工作,進行預測預警、預期引導,協 調解決運作發展中的重大問題。推進生產性服務業發展,推動服 務業和制造業深度融合。 (五)負責工業和信息化領域的投資和技術改造相關工作。 提出工業和信息化領域固定資產投資方向、規模,按規定權限管 理工業和信息化領域固定資產投資項目,推進重大工業項目建
    設,制訂并實施推進企業技術改造的有關政策、規劃,按規定負 責企業技術改造項目的核準備案等工作。 (六)負責全市先進制造業體系建設。推動工業和信息化領 域技術創新,推進產業創新體系和能力建設。組織實施重大技術 裝備攻關;推廣應用新技術、新材料、新工藝,促進產學研用結 合和技術成果轉化。研究制訂并實施推動工業和信息化領域戰略 性新興產業發展的政策意見,參與制訂有關新興產業的發展規 劃,負責新興產業發展規劃在工業和信息化領域的落實。協同推 進工業和信息化領域品牌、質量、標準等工作。 (七)綜合協調全社會節能工作。制訂并實施全社會節能及 工業、信息化領域能源節約、循環經濟、清潔生產、資源綜合利 用政策。開展節能監督管理和節能評估審查的監督工作。指導全 市墻體材料革新、發展散裝水泥和節能監察工作。 (八)負責工業和信息化領域的行業管理。研究提出推動行 業發展、加強行業管理的政策建議,制訂并實施行業發展規劃、 準入標準,協調解決行業發展中重大問題。按職責分工指導工業 和信息化應急管理、產業運行安全和國防動員有關工作。承擔市 履行《禁止化學武器公約》領導小組辦公室的具體工作。負責鹽 業專賣管理的聯系協調工作。負責與省、無錫市國防科工辦工作 對接。 (九)培育發展大企業大集團和龍頭骨干企業。制訂并實施 培育發展大企業大集團、龍頭骨干企業的政策措施。指導企業管 理創新和現代企業制度建設。協調企業重大資產重組項目。引導企業管理創新,指導企業家隊伍建設、企業智力引進和企業管理 人員的培訓,負責企業引進高級經營管理人才工作。推進企業減 負降本工作。 (十)統籌推進全市信息化發展。協調推進經濟社會信息化 發展、智慧城市建設等工作。統籌推進大數據、云計算產業發展 和管理工作。協調重大信息基礎設施建設,組織推進通信網、廣 播電視網、計算機網等“多網”融合發展。協調信息服務業領域 涉及公共社會利益的重大事項,推動跨行業、跨部門的互連互 通。負責無線電管理規劃的相關工作。 (十一)負責推進工業化和信息化融合發展。指導推進“互 聯網+先進制造業”、人工智能與制造業融合創新應用、智能制造 發展和產業數字化轉型。指導推進工業信息安全保障工作。 (十二)推進信息產業發展和結構調整。牽頭負責電子信息 產業、軟件產業和信息服務業發展;組織規劃重大信息化和信息 產業建設項目;牽頭負責物聯網發展工作。 (十三)負責中小企業和民營經濟發展的綜合指導與協調。 會同有關部門制訂促進中小企業和民營經濟發展的政策措施,協 調解決發展中的有關重大問題。指導和推進中小企業服務體系建 設,推進中小企業專精特新發展,培育“隱形”冠軍企業。 (十四)履行地方金融監督管理職責。在國家和省、無錫市 地方金融監督管理局指導下,推動地方金融改革發展。配合駐澄 中央金融管理部門建立信息共享、風險處置、業務發展和消費者 保護等協作機制。負責地方金融業綜合統計相關工作。(十五)貫徹執行金融法律法規和方針政策。研究制訂地方 金融發展規劃和政策。加強對地方金融監督管理領域運行情況的 監測分析,配合駐澄中央金融管理部門研究分析全市金融運行形 勢,提出改善金融環境、加強金融服務、促進金融業發展的建 議。 (十六)聯系協調駐澄金融機構,配合駐澄中央金融管理部 門規范發展全市上市公司。推進全市金融改革創新工作,承擔上 市企業培育、推薦工作,協調解決企業上市掛牌過程中遇到的重 大問題。 (十七)負責全市小額貸款公司、融資擔保公司(含融資再 擔保公司)、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、區域性股 權市場以及從事經中央金融管理部門批準可開展金融企業不良資 產批量收購處置業務的地方資產管理公司的監督管理。 (十八)負責對全市開展信用互助的農民專業合作社(含農 民資金互助合作社)和具有金融屬性但不屬于中央金融管理部門 監管的投資公司、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監督管 理。 (十九)落實金融風險防范處置屬地責任,組織協調有關部 門防范化解地方金融風險、處置地方金融突發事件和重大事件, 配合駐澄中央金融管理部門健全全市金融風險監測預警體系和早 期干預機制。 (二十)負責賦予鎮街園區經濟社會管理權限有關事項的法 律法規宣傳、政策制定、協調指導、業務培訓等工作。牽頭負責江蘇政務服務網上有關賦權事項的動態調整和日常維護工作。 (二十一)按照職責分工,做好相關行業、領域的安全生產 監督管理工作,承擔公共安全體系建設相關任務。 (二十二)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 (二十三)職能轉變。深化供給側結構性改革,推動信息化 和工業化、先進制造業和現代服務業深度融合發展,打造自主可 控的先進制造業體系,建設制造強市、網絡強市。強化戰略規 劃、政策標準的引領和約束作用,提升工業和信息化運行監測、 預測預警,推動工業和信息化高質量發展。優化產行業管理,逐 步減少微觀管理事務,最大程度減少對工業和信息化領域市場資 源的直接配置,進一步激發市場活力,創造良好營商環境。進一 步明確職能定位,強化金融監管職責,加強審慎監管、行為監管 和金融消費者保護,守住不發生系統性金融風險的底線。落實 “放管服”改革要求,依法規范事前審批、提高審批效率,加強 事中事后監管,提升地方金融監管效率。進一步提升服務水平, 更好地發揮金融服務實體經濟功能。
    二、部門機構設置及決算單位構成情況
    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括(一)辦公室。 負責機關日常運轉,承擔文秘、檔案、機要、信訪、保密、督 辦、政務公開、會務、后勤等工作;承擔黨風廉政建設主體責任 相關工作;建立健全機關各項規章制度;組織人大、政協建議提 案辦理;負責工信系統目標管理工作。牽頭編制全市工業和信息 化中長期發展規劃,組織協調編制專項規劃和行業規劃;組織協調局內綜合性調研活動。(二)政策法規科。負責工業和信息化 領域相關政策的調研和起草工作;承擔工業和信息化領域改革相 關工作;組織開展法規、規章執行情況的監督檢查;協調行業管 理法規的制訂;負責機關有關規范性文件的合法性審核工作;負 責法制宣傳教育工作;負責依法行政工作;負責工業和信息化領 域信用體系建設;承擔機關行政復議和行政訴訟等工作;參與依 法治市工作;參與社會治安綜合治理、平安江陰建設等有關工 作。(三)經濟運行科。建立健全運行監測網絡,分析工業和信 息化運行態勢,進行預測預警和預期引導,協調解決運行中的有 關問題并提出政策建議;制訂并組織實施培育大企業大集團、龍 頭骨干企業的政策、措施;監測分析大企業大集團和“百強”企 業運行態勢;承擔推進工業企業資源集約利用綜合評價工作。負 責工業和信息化領域應急管理相關工作。(四)投資管理科。提 出貫徹執行國家、省市產業政策、推進產業結構調整和優化升級 的意見建議;負責工業和信息化領域固定資產投資和技術改造項 目管理;提出全市工業和信息化領域投資和技術改造的方向、規 模,編制并組織實施工業投資、技術改造規劃及年度計劃;按規 定申報監督國家、省市專項計劃;會同有關部門管理和安排相關 專項資金;落實技術改造投資項目優惠政策;會同有關部門組織 對重大工業投資項目的推進協調。(五)技術創新科。研究制訂 促進工業和信息化領域技術進步、企業技術創新的政策措施并組 織實施;推動以企業為主體的技術創新體系建設,負責市級以上 企業技術中心的審核、申報、評價工作;編制和實施工業和信息化領域重大技術攻關和創新能力提升項目,開展重點新產品新技 術推廣應用,促進產學研用結合和技術成果轉化;推動人工智能 產業發展,促進人工智能與制造業融合創新應用;指導企業質量 管理、標準化工作,培育自主品牌。負責通用機械、航空航天、 軌道交通等裝備制造業行業管理,制訂并實施行業發展規劃;落 實推進重大裝備國產化和重大技術裝備專項,承擔重大技術裝備 首臺(套)等推薦認定和推廣工作;承擔新能源汽車推廣應用工 作。(六)企業人才科。推動企業管理創新和建立現代企業制 度,指導工業和信息化領域企業家隊伍建設和產業人才開發,組 織、指導企業經營管理人才教育培訓和引進工作;推動傳統工藝 美術行業發展,開展相關大師、名人的評審和推薦;承擔本機關 事業單位及系統的業務培訓。負責發展生產性服務業、推進先進 制造業與現代服務業深度融合工作;負責推進工業設計、現代物 流和服務型制造發展;承擔工業文化和工業遺產保護等工作;承 擔工業和信息化領域減負降本工作。(七)經濟合作科。牽頭負 責對口支援、協作幫扶等工作;負責推進工業和信息化領域對外 合作交流,加強對落戶本地的“央企”“省企”的服務工作;指 導技術引進、消化、吸收、創新和利用外資工作;組織編制發布 全市工業與信息化合作指南;承擔企業產品協作配套和區域產業 協作工作;負責企業會展工作;按規定負責系統有關團組及人員 出國(境)的相關工作;負責與省、無錫市國防科工辦相關工作 對接;配合做好軍民融合相關工作。(八)節能與綜合利用科。 負責全社會節能的綜合協調,實施能耗強度管理;承擔節能監督管理、工業投資項目節能評估審查的監督工作;制訂并實施工業 和信息化領域循環經濟發展、清潔生產、資源綜合利用規劃及促 進政策;會同有關部門申報、審核、核準節能和工業和信息化領 域循環經濟專項資金項目;承擔市節能減排領導小組節約能源方 面的具體工作。制定并實施墻材革新和建筑節能產業政策、產業 目錄;指導全市墻材革新、散裝水泥推廣應用工作。(九)行業 規劃管理科(市履行《禁止化學武器公約》工作辦公室)。組織 制訂并實施原材料和消費品領域相關行業發展規劃,提出行業發 展的方向、重點和項目布局并推進實施;承擔原材料和消費品的 行業管理職能,推進相關行業落后產能淘汰、過剩產能化解工 作;聯系工業和信息化領域行業協會工作;承擔市履行《禁止化 學武器公約》領導小組辦公室的日常工作;按職責分工指導工業 和信息化領域安全生產監督管理,推進安全產業發展;負責鹽業 專賣管理的聯系協調工作。(十)智能制造科。牽頭智能制造工 作;統籌推進工業領域信息化發展,研究制訂信息化與工業化融 合發展戰略,制訂并實施制造業與互聯網融合發展、工業互聯網 創新應用、新一代信息技術與制造業融合發展的專項規劃和年度 計劃,推動兩化融合貫標工作;統籌推進工業互聯網產業發展、 平臺建設和推廣應用,實施制造業與互聯網融合發展試點示范工 程。承擔企業服務、智能工廠、智能車間、企業上云等相關工 作。(十一)信息產業科。負責全市電子信息行業管理,制訂電 子信息、集成電路、新型顯示與光電子、電子分立器件等行業發 展規劃并組織實施;負責軟件與信息服務業、互聯網產業、物聯網產業管理,制訂并實施行業發展規劃;負責相關產業運行統 計、監測與分析;指導相關產業結構調整,協調產業發展中的重 大問題;指導相關行業技術引進、消化、吸收、創新等工作;參 與組織實施國家科技重大專項中的電子信息項目,跟蹤推進信息 產業重大項目建設。(十二)信息化推進科。研究制訂大數據及 智慧城市建設相關發展規劃、年度計劃和政策措施并組織實施; 統籌推進大數據、云計算產業發展工作;負責制訂并實施全市信 息化建設發展規劃和年度計劃,負責提出信息化投資的規模和方 向,提出省對口部門和本市用于信息化財政性建設資金安排的建 議并組織實施;按規定負責部門預算內的政府信息化項目的審 核,組織規劃重大信息化建設項目,協調推進信息基礎設施重大 項目建設,監督全市信息化建設專項發展資金的使用;組織推進 通信網、廣播電視網、計算機網等“多網”融合發展,協調信息 基礎設施建設和信息服務領域涉及社會公共利益的重大事項;推 進跨行業、跨部門信息網絡的互聯互通;負責工業和信息化領域 信息安全,組織開展工業信息安全保障能力建設。貫徹執行無線 電管理的相關法律法規,負責無線電管理規劃的相關工作;負責 工業和信息化領域國防動員相關工作。(十三)中小企業科。落實國家、省市有關中小企業和民營企業法規、方針、政策;制訂 促進和扶持中小企業和民營企業發展的政策意見;負責監測分析 中小企業、民營經濟運行態勢,負責百佳民營中小企業監測、調 整工作;推進中小企業和民營企業服務體系建設,指導各類服務 機構為中小企業提供規范服務;承擔中小企業、民營企業發展扶持資金的預算、管理與監督工作;推進中小微專精特新發展,培 育“隱形”冠軍企業;指導中小企業、民營企業調整產業、產品 和布局結構;指導中小企業與大企業配套發展。指導推進先進制 造業集群發展,培育新型工業化示范基地;統籌工業和信息化領 域戰略性新興產業發展,推進重大項目建設,培育新產業、新技 術、新業態、新模式。(十四)資本市場科。負責制訂全市企業 上市(掛牌)扶持政策并組織實施;承擔上市后備企業的培育及 推薦工作,協調解決企業上市掛牌過程中遇到的重大問題;承擔 駐澄證券期貨業金融機構的協調服務工作;協助證券監管機構推 進上市(掛牌)公司規范發展;協調推進企業利用資本市場并購 重組和直接融資;指導相關行業協會工作;負責對全市各鎮街園 區企業上市掛牌工作考核和證券、期貨等金融機構目標考核。 (十五)地方金融監管科。承擔對全市小貸公司、融資擔保公司 (含融資再擔保公司)、典當公司、融資租賃公司、商業保理公 司的審批和監督管理;承擔對全市開展信用互助的農民專業合作 社(含農民資金互助合作社)、從事對經中央金融管理部門批準 可開展金融機構不良資產收購業務的地方資產管理公司的監督管 理;強化對全市對不屬于中央金融管理部門監管、具有金融屬性 的投資公司、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監督管理;執 行落實相關監管制度,開展非現場監測、風險分析和監管評級, 根據風險監管需要開展現場調查;提出個案風險監控處置措施并 承擔組織實施具體工作。負責對全市小貸、擔保、典當、交易場 所等類金融機構目標考核。(十六)金融穩定科。督促落實金融風險防范處置屬地責任,承擔防范化解地方金融風險、處置地方 金融突發事件和重大金融風險事件的相關組織協調工作;配合駐 澄中央金融管理部門建立健全全市金融風險監測預警體系和早期 干預機制、推進地方金融生態環境建設;承擔市防范和處置非法 集資領導小組辦公室和市互聯網金融風險專項整治工作領導小組 辦公室日常工作。負責對全市各鎮街園區防范金融風險工作考 核。(十七)財務審計科。負責行政、事業經費的管理和各項經 費預算的綜合平衡;承擔機關財務管理和會計核算工作。負責機 關并指導直屬單位的財務預算決算、資產管理和內部審計等工 作;負責機關各項專項資金使用情況的跟蹤調度工作。參與機關 行政后勤服務管理的相關工作。(十八)組織人事科。負責機關 和所屬單位的機構編制和人員管理;按管理權限負責機關和所屬 單位的干部調配、任免、考核、獎懲、工資福利和人事檔案管理 工作;承辦有關經濟系列、綜合工程系列等專業技術職務的評審 認定工作。制訂本系統黨的建設計劃,指導下屬黨組織開展黨建 工作,負責黨員的發展、管理教育工作;協助做好黨風廉政監督 責任相關工作;協助本部門群團組織開展工作;負責離退休老干 部管理服務工作。本部門下屬單位包括:江陰市大數據中心、江陰 市企業服務中心、江陰市節能管理中心、江陰市行業管理中心。 2.從決算單位構成看,納入本部門 2021 年部門匯總決算編制 范圍的預算單位共計 5 家,具體包括:江陰市工業和信息化局 (本級)、江陰市大數據中心、江陰市企業服務中心、江陰市節 能管理中心、江陰市行業管理中心。
    三、2021 年度主要工作完成情況
    過去的一年,在市委市政府的堅強領導下,全局上下認真貫 徹黨中央、省市委決策部署,積極應對錯綜復雜的風險挑戰和艱 巨繁重的轉型任務,保持定力、頂住壓力,迎難而上、奮發作 為,“六大行動”取得積極進展,各項工作都取得了新成效。 堅持謀全局、利長遠,發展基礎有力夯實。高站位服務重大 戰略起勢,扎實推進“345”現代產業體系構建,開展十大產業基 礎調研,出臺產業集群強鏈三年行動計劃,“重化圍江”問題即 將全部閉環銷號,完成 2.2 萬余家工業企業的上圖定位,加速制 定園區產業定位和園區管理辦法。系統性推動全局重點工作,編 制“十四五”先進制(智)造業發展規劃和智慧城市發展規劃, 開展 A 股上市公司調研分析,制定“江陰板塊”和股權投資基金 高質量發展五年行動計劃,加緊出臺先進制造業高質量發展三年 行動和數字經濟高質量發展五年行動。深層次打牢重點指標增長 基礎,完善重點指標每月調度機制,開展增加值率基礎情況調 研、具體操作培訓,抓好新開工和高技術產業項目入庫指導,有 效增加工業項目庫容,實現科學調度、精準挖潛。 堅持穩增長、促發展,工業實力穩步提升。圓滿完成穩增長 任務,全年完成規上工業產值 6050.3 億元,增長 15.2%;完成規 上工業增加值 1200.4 億元,增長 8.5%;制造業增加值占 GDP 比重 達到 46.5%,提高 1.1 個百分點。完成制造業投入 401.8 億元,增 長 4.4%;高技術產業投資占固定資產投資的比重為 15.5%;列入 省、無錫市重大項目計劃的 50 個工業項目超額完成年度投資任務。項目招引開局起步,簽約項目 2 個、金額達 20 億元。爭創省 級以上榮譽 160 余個,我市實現“中國工業百強縣”五連冠。10 家企業躋身“中國企業 500 強”、15 家企業入圍“中國制造業 500 強”。 堅持優存量、育增量,創新轉型提質增速。實施重點技改項 目 105 個,完成技改投資超 110 億元。2 家企業獲評工信部新一代 信息技術與制造業融合發展試點示范,2 家企業完成工業互聯網二 級解析節點建設,高新區獲評國家級特鋼新材料新型工業化示范 基地、臨港開發區獲評省“互聯網+先進制造業”特色產業基地, 新增省智能車間示范 8 個、省星級上云企業 76 家、省兩化融合貫 標試點企業 34 家,新增無錫智能工廠 2 個、無錫智能車間示范 27 個。新興產業加速成長,工業戰略性新興產業總產值占比達到 38.7%,物聯網、集成電路產業產值分別增長 15%、13.6%,軟件和 信息技術服務業收入增長 12.2%,數字經濟營收同比增長 15.3%、 規模突破 700 億元。新增 6 家國家級、4 家省級專精特新“小巨 人”企業。新增省級企業技術中心 10 家,天江藥業成為無錫生物 醫藥領域首個國家級企業技術中心。 堅持騰低端、拓空間,綠色發展強力推進。堅決落實能耗 “雙控”任務,有效遏制“兩高”技改項目盲目發展,組織實施 20 項重點節能與循環經濟項目,年實現節能量 5 萬噸標煤以上, 單位 GDP 能耗降幅超 3.35%。推進綠色制造示范創建,1 家企業獲 評國家工業產品綠色設計示范企業,2 家企業的產品入選國家級綠 色產品,新增省級綠色工廠 3 家。開展新一輪化工企業整治提升三年行動,關閉退出化工生產企業 22 家,重點抓好長江 1 公里范 圍內、化工園區外化工生產企業整治,高標準推動臨港化工園區 提質升級。進一步完善工業企業資源利用績效評價政策,以“工 業地塊”為評價主體,參評企業范圍由 7000 余家擴大至 1.7 萬余 家,實現工業企業全覆蓋。 堅持惠實體、守底線,金融支撐明顯強化。金融活水持續澆 灌,新增信貸投放 389.01 億元,人民幣存、貸款余額分別增長 6.63%、11.31%,開展銀企對接活動 8 場。澄企聯中小企業轉貸資 金累計轉貸 59.48 億元,惠及企業 1000 家,入選國家新型城鎮化 試點示范典型案例。加大上市后備企業培育力度,新增上市公司 3 家,新增股權融資 105.6 億元。股權投資基金發展邁出新步伐, 積極推動江蘇招銀現代產業股權投資基金和長三角集萃新材料科 創投資基金落地。強化金融風險防控,年內有效穩定信貸規模約 430 億元,成功將 4 家上市公司移出風險預警名單,處置不良貸款 142 億元、年末不良率為 1.85%、較年初下降 0.73 個百分點,市 應急轉貸資金平臺辦理轉貸資金業務 206 筆,提供轉貸資金超 114 億元。 堅持辦實事、見實效,工信服務持續深入。堅持人民至上, 切實落實企業防控組牽頭部門職責,毫不松懈抓好企業疫情防控 工作,扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動,實施“微幸福” 民生工程 5 項。強化惠企服務,出臺產業強市“6.0”,兌付產業 強市資金 3.2 億元、涉及 640 家企業(項目),對上爭取資金 1.57 億元,助力 6 名企業高管獲評太湖人才,國家級中小企業服
    務示范平臺實現零突破。樹牢安全發展理念,深入推進船舶修造 行業安全生產專項整治,扎實做好非法集資活動的防范和處置工 作。夯實數據地基,新建 5G 基站 1820 個,積極打通數據壁壘, 加快推進“企業上圖”“一網統管”“一網通辦”等重點項目, 新增接入數據集 157 個、數據量 3 億條。 堅持強黨建、提效能,自身建設全面增強。深入開展黨史學 習教育,“兩在兩同”建新功行動、“三轉一提”行動取得積極 成效,局黨委獲評無錫、江陰兩級先進基層黨組織。成立“金融 +”中小企業黨建聯盟,創新首推“紅色先鋒貸”。完成大數據中 心、企業服務中心、節能管理中心 3 個事業單位改革,開展機關 工作人員平時考核,營造高標準、嚴要求、重實效的工作氛圍。 內部管理日趨完善,出臺局工作規則和局黨委議事規則,加強財 務預算執行和項目績效跟蹤,嚴格執行財經紀律,“三公經費” 使用下降 12%。辦結建議、提案 31 件,受理“12345 熱線”178 件,答復滿意率均達到 100%。對外宣傳有聲有色,黨政信息在全 市 94 個單位中位列全市第一。此外,工會群團、行業管理、節能 管理、老干部服務、檔案保密等工作均取得了新的成效。
     
    第二部分 江陰市工業和信息化局2021年度部門決算表
     
    收入支出決算總表
    公開 01 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 按功能分類 決算數
    一、一般公共預算財政撥款收入 42,271.38 一、一般公共服務支出 6,153.76
    二、政府性基金預算財政撥款收入 二、外交支出
    三、國有資本經營預算財政撥款收入 三、國防支出
    四、上級補助收入 四、公共安全支出
    五、事業收入 五、教育支出
    六、經營收入 六、科學技術支出 59.34
    七、附屬單位上繳收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
    八、其他收入 八、社會保障和就業支出 457.51 九、衛生健康支出 十、節能環保支出 8,626.78 十一、城鄉社區支出 1,212.88 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業信息等支出 23,931.80 十五、商業服務業等支出 十六、金融支出 300.00 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 1,524.49 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經營預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 二十四、債務還本支出 二十五、債務付息支出 二十六、抗疫特別國債安排的支出
    本年收入合計 42,271.38 本年支出合計 42,266.55 使用非財政撥款結余 結余分配 年初結轉和結余 21.54 年末結轉和結余 26.38
    總計 42,292.93 總計 42,292.93 注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    收入決算表
    公開 02 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 財政專戶管 理教育收費 事業收入(不 含專戶管理教 育收費) 經營收入 附屬單位 上繳收入 其他收入 合計 42,271.38 42,271.38 201 一般公共服務支出 6,153.92 6,153.92 20103 政府辦公廳(室)及相關 機構事務 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室) 及相關機構事務支出 16.93 16.93 20104 發展與改革事務 27.00 27.00 2010499 其他發展與改革事務支 出 27.00 27.00 20113 商貿事務 6,109.99 6,109.99 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務 10.00 10.00 2011350 事業運行 1,062.21 1,062.21 2011399 其他商貿事務支出 3,229.14 3,229.14 206 科學技術支出 59.34 59.34 20699 其他科學技術支出 59.34 59.34 2069999 其他科學技術支出 59.34 59.34 208 社會保障和就業支出 461.00 461.00 20805 行政事業單位養老支出 341.59 341.59 2080505 機關事業單位基本養老 保險繳費支出 224.43 224.43
     
    2080506 機關事業單位職業年金 繳費支出 117.16 117.16 20820 臨時救助 3.94 3.94 2082001 臨時救助支出 3.94 3.94 20899 其他社會保障和就業支出 115.47 115.47 2089999 其他社會保障和就業支 出 115.47 115.47 211 節能環保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環經濟 998.05 998.05 2111301 循環經濟 998.05 998.05 21199 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業和信息產業監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產業發展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業和信息產業監 管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業發展和管理 支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業發展專項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業發展 和管理支出 19,585.98 19,585.98
     
    21599 其他資源勘探工業信息等 支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業信息 等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,525.67 1,525.67 22102 住房改革支出 1,525.67 1,525.67 2210201 住房公積金 301.13 301.13 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
    支出決算表
    公開 03 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補 助支出 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事 務支出 16.93 16.93 20104 發展與改革事務 27.00 27.00 2010499 其他發展與改革事務支出 27.00 27.00 20113 商貿事務 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務 10.00 10.00 2011350 事業運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學技術支出 59.34 59.34 20699 其他科學技術支出 59.34 59.34 2069999 其他科學技術支出 59.34 59.34 208 社會保障和就業支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30
     
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 114.06 114.06 20820 臨時救助 3.70 3.70 2082001 臨時救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 2089999 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 211 節能環保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環經濟 998.05 998.05 2111301 循環經濟 998.05 998.05 21199 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業和信息產業監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產業發展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業和信息產業監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業發展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業發展專項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業發展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07
     
    2159999 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    財政撥款收入支出決算總表
    公開 04 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 收入 支出 決算數 項目 決算數 按功能分類 小計 一般公共預 算財政撥款 政府性基金預 算財政撥款 國有資本經營 預算財政撥款 一、一般公共預算財政撥款收入 42,271.38 一、一般公共服務支出 6,153.76 6,153.76 二、政府性基金預算財政撥款收入 二、外交支出 三、國有資本經營預算財政撥款收入 三、國防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科學技術支出 59.34 59.34 七、文化旅游體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出 457.51 457.51 九、衛生健康支出 十、節能環保支出 8,626.78 8,626.78 十一、城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業信息等支出 23,931.80 23,931.80 十五、商業服務業等支出 十六、金融支出 300.00 300.00 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出
     
    十九、住房保障支出 1,524.49 1,524.49 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經營預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 二十四、債務還本支出 二十五、債務付息支出 二十六、抗疫特別國債安排的支出
    本年收入合計 42,271.38 本年支出合計 42,266.55 42,266.55 年初財政撥款結轉和結余 21.54 年末財政撥款結轉和結余 26.38 26.35 0.03 一、一般公共預算財政撥款 21.51 二、政府性基金預算財政撥款 0.03 三、國有資本經營預算財政撥款
    總計 42,292.93 總計 42,292.93 42,292.90 0.03 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能 存在尾數誤差。
     
    財政撥款支出決算表(功能科目)
    公開 05 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 16.93 16.93 20104 發展與改革事務 27.00 27.00 2010499 其他發展與改革事務支出 27.00 27.00 20113 商貿事務 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務 10.00 10.00 2011350 事業運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學技術支出 59.34 59.34 20699 其他科學技術支出 59.34 59.34 2069999 其他科學技術支出 59.34 59.34 208 社會保障和就業支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 114.06 114.06
     
    20820 臨時救助 3.70 3.70 2082001 臨時救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 2089999 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 211 節能環保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環經濟 998.05 998.05 2111301 循環經濟 998.05 998.05 21199 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業和信息產業監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產業發展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業和信息產業監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業發展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業發展專項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業發展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門監管支出 300.00 300.00
     
    2170299 金融部門其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    財政撥款基本支出決算表(經濟科目)
    公開 06 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 財政撥款基本支出 經濟分類 科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費 合計 4,857.20 4,592.30 264.90
    301 工資福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工資 440.31 440.31 30102 津貼補貼 1,322.16 1,322.16 30103 獎金 835.83 835.83 30106 伙食補助費 41.18 41.18 30107 績效工資 355.36 355.36 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 224.30 224.30 30109 職業年金繳費 114.06 114.06 30110 職工基本醫療保險繳費 6.53 6.53 30111 公務員醫療補助繳費 30112 其他社會保障繳費 100.24 100.24 30113 住房公積金 299.95 299.95 30114 醫療費 7.39 7.39 30199 其他工資福利支出 16.83 16.83
    302 商品和服務支出 261.08 261.08 30201 辦公費 24.86 24.86 30202 印刷費 14.01 14.01 30203 咨詢費 3.00 3.00 30204 手續費 5.28 5.28 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.43 8.43 30208 取暖費 30209 物業管理費 30211 差旅費 6.97 6.97 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 1.97 1.97 30214 租賃費
    江陰市工業和信息化局 2021 年度部門決算公開 - 31 -
    30215 會議費 3.26 3.26 30216 培訓費 0.38 0.38 30217 公務接待費 9.95 9.95 30218 專用材料費 30224 被裝購置費 30225 專用燃料費 30226 勞務費 4.76 4.76 30227 委托業務費 5.33 5.33 30228 工會經費 23.52 23.52 30229 福利費 30231 公務用車運行維護費 4.18 4.18 30239 其他交通費用 98.83 98.83 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務支出 46.36 46.36
    303 對個人和家庭的補助 828.16 828.16 30301 離休費 94.73 94.73 30302 退休費 623.91 623.91 30303 退職(役)費 30304 撫恤金 96.36 96.36 30305 生活補助 1.59 1.59 30306 救濟費 30307 醫療費補助 7.73 7.73 30308 助學金 30309 獎勵金 30310 個人農業生產補貼 30311 代繳社會保險費 30399 其他對個人和家庭的補助 3.83 3.83
    307 債務利息及費用支出
    30701 國內債務付息 30702 國外債務付息 30703 國內債務發行費用 30704 國外債務發行費用
    310 資本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物購建 31002 辦公設備購置 3.16 3.16
    江陰市工業和信息化局 2021 年度部門決算公開 - 32 -
    31003 專用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網絡及軟件購置更新 31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務用車購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無形資產購置 31099 其他資本性支出 0.65 0.65
    312 對企業補助
    31201 資本金注入 31203 政府投資基金股權投資 31204 費用補貼 31205 利息補貼 31299 其他對企業補助
    399 其他支出
    39906 贈與 39907 國家賠償費用支出 39908 對民間非營利組織和群眾性自治 組織補貼 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款基本支 出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    一般公共預算支出決算表(功能科目)
    公開 07 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 支出 16.93 16.93 20104 發展與改革事務 27.00 27.00 2010499 其他發展與改革事務支出 27.00 27.00 20113 商貿事務 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務 10.00 10.00 2011350 事業運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學技術支出 59.34 59.34 20699 其他科學技術支出 59.34 59.34 2069999 其他科學技術支出 59.34 59.34 208 社會保障和就業支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 114.06 114.06 20820 臨時救助 3.70 3.70 2082001 臨時救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 2089999 其他社會保障和就業支出 115.45 115.45 211 節能環保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環經濟 998.05 998.05 2111301 循環經濟 998.05 998.05 21199 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環保支出 7,562.04 7,562.04
     
    212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業和信息產業監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產業發展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業和信息產業監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業發展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業發展專項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業發展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)
    公開 08 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 一般公共預算財政撥款基本支出 經濟分類 科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費 合計 4,857.20 4,592.30 264.90
    301 工資福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工資 440.31 440.31 30102 津貼補貼 1,322.16 1,322.16 30103 獎金 835.83 835.83 30106 伙食補助費 41.18 41.18 30107 績效工資 355.36 355.36 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 224.30 224.30 30109 職業年金繳費 114.06 114.06 30110 職工基本醫療保險繳費 6.53 6.53 30111 公務員醫療補助繳費 30112 其他社會保障繳費 100.24 100.24 30113 住房公積金 299.95 299.95 30114 醫療費 7.39 7.39 30199 其他工資福利支出 16.83 16.83
    302 商品和服務支出 261.08 261.08 30201 辦公費 24.86 24.86 30202 印刷費 14.01 14.01 30203 咨詢費 3.00 3.00 30204 手續費 5.28 5.28 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.43 8.43 30208 取暖費 30209 物業管理費 30211 差旅費 6.97 6.97 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 1.97 1.97 30214 租賃費 30215 會議費 3.26 3.26 30216 培訓費 0.38 0.38
     
    30217 公務接待費 9.95 9.95 30218 專用材料費 30224 被裝購置費 30225 專用燃料費 30226 勞務費 4.76 4.76 30227 委托業務費 5.33 5.33 30228 工會經費 23.52 23.52 30229 福利費 30231 公務用車運行維護費 4.18 4.18 30239 其他交通費用 98.83 98.83 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務支出 46.36 46.36
    303 對個人和家庭的補助 828.16 828.16 30301 離休費 94.73 94.73 30302 退休費 623.91 623.91 30303 退職(役)費 30304 撫恤金 96.36 96.36 30305 生活補助 1.59 1.59 30306 救濟費 30307 醫療費補助 7.73 7.73 30308 助學金 30309 獎勵金 30310 個人農業生產補貼 30311 代繳社會保險費 30399 其他對個人和家庭的補助 3.83 3.83
    307 債務利息及費用支出
    30701 國內債務付息 30702 國外債務付息 30703 國內債務發行費用 30704 國外債務發行費用
    310 資本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物購建 31002 辦公設備購置 3.16 3.16 31003 專用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網絡及軟件購置更新
     
    31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務用車購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無形資產購置 31099 其他資本性支出 0.65 0.65
    312 對企業補助
    31201 資本金注入 31203 政府投資基金股權投資 31204 費用補貼 31205 利息補貼 31299 其他對企業補助
    399 其他支出
    39906 贈與 39907 國家賠償費用支出 39908 對民間非營利組織和群眾性自治 組織補貼 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
    公開 09 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 預算數 決算數 “三公”經費 “三公”經費 公務用車購置及運行費 公務用車購置及運行費 “三公” 經費合計 因公出國 (境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 公務 接待費 會議費 培訓費 “三公” 經費合計 因公出國 (境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 公務 接待費 會議費 培訓費
    26.95 0.00 5.40 0.00 5.40 21.55 23.45 18.13 18.59 0.00 4.18 0.00 4.18 14.41 19.36 11.98
    相關統計數: 項目 統計數 項目 統計數 因公出國(境)團組數(個) 0 因公出國(境)人次數(人) 0 公務用車購置數(輛) 0 公務用車保有量(輛) 2 國內公務接待批次(個) 127 國內公務接待人次(人) 1,145 國(境)外公務接待批次(個) 0 國(境)外公務接待人次(人) 0 召開會議次數(個) 167 參加會議人次(人) 4,824 組織培訓次數(個) 5 參加培訓人次(人) 75 注:本表反映本年度一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數為全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預 算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    政府性基金預算支出決算表
    公開 10 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 2 合計 注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。 本部門無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。
     
    國有資本經營預算支出決算表
    公開 11 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 功能分類 科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 2 合計 注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 本部門無國有資本經營預算支出決算,故本表為空。
     
    一般公共預算機關運行經費支出決算表
    公開 12 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 金額單位:萬元 項目 科目編碼 科目名稱 機關運行經費支出決算 合計 209.21
    302 商品和服務支出 205.40 30201 辦公費 11.07 30202 印刷費 10.49 30203 咨詢費 3.00 30204 手續費 5.09 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.05 30208 取暖費 30209 物業管理費 30211 差旅費 6.50 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 30214 租賃費 30215 會議費 2.52 30216 培訓費 0.31 30217 公務接待費 6.53 30218 專用材料費 30224 被裝購置費 30225 專用燃料費 30226 勞務費 4.76 30227 委托業務費 4.94 30228 工會經費 13.40 30229 福利費 30231 公務用車運行維護費 30239 其他交通費用 87.95 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務支出 40.80
    307 債務利息及費用支出 310 資本性支出 3.81 31001 房屋建筑物購建
     
    31002 辦公設備購置 3.16 31003 專用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網絡及軟件購置更新 31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務用車購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無形資產購置 31099 其他資本性支出 0.65
    312 對企業補助 399 其他支出
    注:“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中 的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費 用。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
     
    政府采購支出決算表
    公開 13 表 部門名稱:江陰市工業和信息化局 單位:萬元 項目 金額 一、政府采購支出合計 443.50 (一)政府采購貨物支出 4.45 (二)政府采購工程支出 (三)政府采購服務支出 439.05 二、政府采購授予中小企業合同金額 350.09 其中:授予小微企業合同金額 305.29 注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾 數誤差。
     
    第三部分 2021 年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    2021 年度收入、支出決算總計 42,292.93 萬元。與上年相 比,收、支總計各減少 12,187.59 萬元,減少 22.37%。其中:
    (一)收入決算總計 42,292.93 萬元。包括:
    1.本年收入決算合計 42,271.38 萬元。與上年相比,減少 11,627.25 萬元,減少 21.57%,變動原因:本年專項資金減 少。 2.使用非財政撥款結余 0 萬元。與上年決算數相同。 3.年初結轉和結余 21.54 萬元。與上年相比,減少 560.35 萬元,減少 96.3%,變動原因:本年度未有項目結余。
    (二)支出決算總計 42,292.93 萬元。包括:
    1.本年支出決算合計 42,266.55 萬元。與上年相比,減少 12,192.43 萬元,減少 22.39%,變動原因:本年專項資金減 少。 2.結余分配 0 萬元。與上年決算數相同。 3.年末結轉和結余 26.38 萬元。結轉和結余事項:個人所 得稅、養老保險、職業年金等余額。與上年相比,增加 4.84 萬 元,增長 22.47%,變動原因:本年度年末代扣款余額較多。
    二、收入決算情況說明
    2021 年度本年收入決算合計 42,271.38 萬元,其中:財政撥款收入 42,271.38 萬元,占 100%;上級補助收入 0 萬元,占 0%;財政專戶管理教育收費 0 萬元,占 0%;事業收入(不含專 戶管理教育收費)0 萬元,占 0%;經營收入 0 萬元,占 0%;附 屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;其他收入 0 萬元,占 0%。
    三、支出決算情況說明
    2021 年度本年支出決算合計 42,266.55 萬元,其中:基本 支出 4,857.2 萬元,占 11.49%;項目支出 37,409.35 萬元,占 88.51%;上繳上級支出 0 萬元,占 0%;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。
     
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2021 年度財政撥款收入、支出決算總計 42,292.93 萬元。 與 上 年 相 比 , 收 、 支 總 計 各 減 少 12,187.59 萬 元 , 減 少 22.37%,變動原因:本年專項資金減少。
    五、財政撥款支出決算情況說明
    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預 算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用 本年從本級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用上年 度財政撥款結轉資金發生的支出。 2021 年度財政撥款支出決算 42,266.55 萬元,占本年支出 合計的 100%。與 2021 年度財政撥款支出年初預算 43,644.32 萬 元相比,完成年初預算的 96.84%。其中:
    (一)一般公共服務支出(類)
     
    1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公 廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算 20 萬元,支出 決算 16.93 萬元,完成年初預算的 84.65%。決算數與年初預算 數的差異原因:厲行節約,減少支出。 2. 發 展 與 改 革 事 務 ( 款 ) 其 他 發 展 與 改 革 事 務 支 出 (項)。年初預算 27 萬元,支出決算 27 萬元,完成年初預算 的 100%。決算數與年初預算數相同。 3.商貿事務(款)行政運行(項)。年初預算 1,876.88 萬 元,支出決算 1,808.65 萬元,完成年初預算的 96.36%。決算數 與年初預算數的差異原因:其他社保繳費支出調整科目。 4.商貿事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算 10 萬元,支出決算 10 萬元,完成年初預算的 100%。決算數與年初 預算數相同。 5.商貿事務(款)事業運行(項)。年初預算 1,095.76 萬 元,支出決算 1,062.04 萬元,完成年初預算的 96.92%。決算數 與年初預算數的差異原因:其他社保繳費支出調整科目。 6.商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)。年初預算 3,365.52 萬元,支出決算 3,229.14 萬元,完成年初預算的 95.95%。決算數與年初預算數的差異原因:部分項目費用支出 減少。
    (二)科學技術支出(類)
    其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算 0 萬元,支出決算 59.34 萬元,(年初預算數為 0 萬元, 無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加暨 陽英才專項資金及科技鎮長團掛職補貼。
    (三)社會保障和就業支出(類)
    1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保 險繳費支出(項)。年初預算 203.42 萬元,支出決算 224.3 萬 元,完成年初預算的 110.26%。決算數與年初預算數的差異原 因:人員增加以及基數調整。 2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳 費支出(項)。年初預算 101.71 萬元,支出決算 114.06 萬 元,完成年初預算的 112.14%。決算數與年初預算數的差異原 因:人員增加以及基數調整。 3.臨時救助(款)臨時救助支出(項)。年初預算 0 萬 元,支出決算 3.7 萬元,(年初預算數為 0 萬元,無法計算完 成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加陽光扶貧資 金。 4.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支 出(項)。年初預算 0 萬元,支出決算 115.45 萬元,(年初預 算數為 0 萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差 異原因:其他社保繳費支出調整會計科目。
    (四)節能環保支出(類)
    1.能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算 75萬元,支出決算 66.69 萬元,完成年初預算的 88.92%。決算數 與年初預算數的差異原因:新能源汽車專項資金支出減少。 2.循環經濟(款)循環經濟(項)。年初預算 1,000 萬 元,支出決算 998.05 萬元,完成年初預算的 99.8%。決算數與 年初預算數的差異原因:節能專項資金支出減少。 3.其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年 初預算 6,500 萬元,支出決算 7,562.04 萬元,完成年初預算的 116.34%。決算數與年初預算數的差異原因:追加化工產業安全 環保整治提升省級獎補資金。
    (五)城鄉社區支出(類)
    其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初 預算 1,293.24 萬元,支出決算 1,212.88 萬元,完成年初預算 的 93.79%。決算數與年初預算數的差異原因:網絡線路費用減 少。
    (六)資源勘探工業信息等支出(類)
    1.工業和信息產業監管(款)產業發展(項)。年初預算 0 萬元,支出決算 2,492.75 萬元,(年初預算數為 0 萬元,無 法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加新能 源汽車推廣應用省級補助、省轉型升級資金、國家制造業高質 量發展資金專項資金。 2.工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支 出(項)。年初預算 0 萬元,支出決算 1,439 萬元,(年初預算數為 0 萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差 異原因:追加省轉型升級技術改造綜合獎補資金。 3.支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項 (項)。年初預算 0 萬元,支出決算 170 萬元,(年初預算數 為 0 萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原 因:追加國家中小企業發展專項資金。 4.支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業 發展和管理支出(項)。年初預算 26,990 萬元,支出決算 19,585.98 萬元,完成年初預算的 72.57%。決算數與年初預算 數的差異原因:追減上市企業獎補資金。 5.其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業 信息等支出(項)。年初預算 0 萬元,支出決算 244.07 萬元, (年初預算數為 0 萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預 算數的差異原因:追加無錫市物聯網扶持資金。
    (七)金融支出(類)
    金融部門監管支出(款)金融部門其他監管支出(項)。 年初預算 0 萬元,支出決算 300 萬元,(年初預算數為 0 萬 元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追 加無錫銀保監分局經費補助資金。
    (八)住房保障支出(類)
    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算 209.46 萬 元 , 支 出 決 算 299.95 萬 元 , 完 成 年 初 預 算 的143.2%。決算數與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數 調整。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算 652.88 萬元,支出決算 879.45 萬元,完成年初預算的 134.7%。決算數 與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數調整。 3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算 223.46 萬元,支出決算 345.09 萬元,完成年初預算的 154.43%。決算 數與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數調整。
    六、財政撥款基本支出決算情況說明
    2021 年度財政撥款基本支出決算 4,857.2 萬元,其中:
    (一)人員經費 4,592.3 萬元。主要包括:基本工資、津 貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養 老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社 會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休 費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和 家庭的補助。
    (二)公用經費 264.9 萬元。主要包括:辦公費、印刷 費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議 費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置、其他資本性支出。
    七、一般公共預算支出決算情況說明
     
    2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算 42,266.55 萬 元。與上年相比,減少 12,185.96 萬元,減少 22.38%,變動原 因:本年度專項資金減少。
    八、一般公共預算基本支出決算情況說明
    2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 4,857.2 萬 元,其中:
    (一)人員經費 4,592.3 萬元。主要包括:基本工資、津 貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養 老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社 會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休 費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和 家庭的補助。
    (二)公用經費 264.9 萬元。主要包括:辦公費、印刷 費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議 費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置、其他資本性支出。
    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情 況說明 (一)一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。
    2021 年度一般公共預算“三公”經費支出決算 18.59 萬 元。與上年相比,減少 4.88 萬元,變動原因:厲行節約,以及由于疫情三公經費減少。其中,因公出國(境)費支出 0 萬 元,占“三公”經費的 0%;公務用車購置及運行維護費支出 4.18 萬元,占“三公”經費的 22.49%;公務接待費支出 14.41 萬元,占“三公”經費的 77.51%。
    (二)一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。
    1.因公出國(境)費支出預算 0 萬元,支出決算 0 萬元, 完成預算的 100%,決算數與預算數相同。全年使用一般公共預 算財政撥款涉及的出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出預算 5.4 萬元,支出決 算 4.18 萬元,完成預算的 77.41%,決算數與預算數的差異原 因:厲行節約,減少支出。其中: (1)公務用車購置支出決算 0 萬元。本年度使用一般公共 預算財政撥款購置公務用車 0 輛。 (2)公務用車運行維護費支出決算 4.18 萬元。公務用車 運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修 費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 為 2 輛。 3.公務接待費支出預算 21.55 萬元,支出決算 14.41 萬 元,完成預算的 66.87%,決算數與預算數的差異原因:厲行節 約,由于疫情公務接待減少。其中:國內公務接待支出 14.41 萬元,接待 127 批次,1145 人次,開支內容:接待工信條線各級各部門,相關國企央企來澄開展經貿活動等;國(境)外公 務接待支出 0 萬元,接待 0 批次 0 人次。
    (三)一般公共預算會議費支出決算情況說明。
    2021 年度一般公共預算財政撥款會議費支出預算 23.45 萬 元,支出決算 19.36 萬元,完成預算的 82.56%,決算數與預算 數的差異原因:厲行節約,由于疫情會議減少。2021 年度全年 召開會議 167 個,參加會議 4824 人次,開支內容:召開工信條 線業務會議和開展相關經貿活動。
    (四)一般公共預算培訓費支出決算情況說明。
    2021 年度一般公共預算財政撥款培訓費支出預算 18.13 萬 元,支出決算 11.98 萬元,完成預算的 66.08%,決算數與預算 數的差異原因:厲行節約,由于疫情培訓減少。2021 年度全年 組織培訓 5 個,組織培訓 75 人次,開支內容:培訓企業家、經 營管理人才、二代企業家、職業經理人等方面。
    十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    2021 年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0 萬元。與上 年相比,減少 6.47 萬元,減少 100%,變動原因:本年度陽光扶 貧資金調整科目。
    十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
    2021 年度國有資本經營預算財政撥款支出決算 0 萬元。與 上年決算數相同。
    十二、一般公共預算機關運行經費支出決算情況說明
    江陰市工業和信息化局 2021 年度部門決算公開 - 55 -
    2021 年度機關運行經費支出決算 209.21 萬元。與上年相 比,增加 19.56 萬元,增長 10.31%,變動原因:人員增加以及 公積金、住房補貼基數調增,人員經費增加。
    十三、政府采購支出決算情況說明
    2021 年度政府采購支出總額 443.5 萬元,其中:政府采購 貨物支出 4.45 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務 支出 439.05 萬元。政府采購授予中小企業合同金額 350.09 萬 元,占政府采購支出總額的 78.94%,其中:授予小微企業合同 金額 305.29 萬元,占政府采購支出總額的 68.84%。
    十四、國有資產占用情況說明
    截至 2021 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 2 輛,其中:副 部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要 通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種 專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 2 輛;單 價 50 萬元(含)以上的通用設備 2 臺(套),單價 100 萬元 (含)以上的專用設備 0 臺(套)。
    十五、預算績效評價工作開展情況
    2021 年度,本部門共 1 個項目開展了財政重點績效評價, 涉及財政性資金合計 12,290.8 萬元;本部門未開展部門整體支 出財政重點績效評價,涉及財政性資金 0 萬元。 本部門共對上年度已實施完成的 8 個項目開展了績效自評 價,涉及財政性資金合計 28,210.31 萬元;本部門共開展 0 項部門整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計 0 萬元。
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財 政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥 款、國有資本經營預算財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取 得的非財政補助收入。
    三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項 管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電 大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
    四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活 動取得的收入。
    五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按 照有關規定上繳的收入。
    七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單 位上繳收入”等以外的各項收入。
    八、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求 使用非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支差額的數 額。
    九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支 出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
    十、結余分配:指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非 財政撥款結余中提取各類結余的情況。
    十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出 結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
    十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。
    十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業發展 目標所發生的支出。
    十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部 門的規定上繳上級單位的支出。
    十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政撥款收入 之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
    十七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安 排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接 待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國 際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜 費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置 支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接 待)費用。
    十八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理 的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費 支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電 費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維 護費及其他費用。
    十九、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機 構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):
    反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 支出。
    二十、一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發 展與改革事務支出(項):反映除上述項目以外的其他發展與改 革事務支出。
    二十一、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行 (項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基 本支出。
    二十二、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管 理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單 位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    二十三、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行 (項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行 公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單 位。
    二十四、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事 務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支 出。
    二十五、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科 學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于 科技方面的支出。
    二十六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業 單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
    二十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位 實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
    二十八、社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助 支出(項):反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
    二十九、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支 出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其 他用于社會保障和就業方面的支出。
    三十、節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
    三十一、節能環保支出(類)循環經濟(款)循環經濟(項): 反映用于循環經濟(含資源綜合利用)方面的支出。
    三十二、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節 能環保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
    三十三、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城 鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
    三十四、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監 管(款)產業發展(項):反映工業和信息化產業發展的支出
    三十五、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監 管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映除上述項目以 外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
    三十六、資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展 和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映用于支持中小企 業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。
    三十七、資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展 和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映 除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
    三十八、資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業信息等方面的支出。
    三十九、金融支出(類)金融部門監管支出(款)金融部門其 他監管支出(項):反映金融部門除上述項目以外其他用于監管方面的支出。
    四十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積 金。
    四十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
    四十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼 (項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工 (含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放 的用于購買住房的補貼。 江陰市工業和信息化局2021年度部門決算公開.pdf 江陰市工業和信息化局(機關)2021年度單位決算公開.pdf 江陰市企業服務中心2021年度單位決算公開.pdf 江陰市大數據中心2021年度單位決算公開.pdf 江陰市節能管理中心2021年度單位決算公開.pdf 江陰市行業管理中心2021年度單位決算公開(1).pdf

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